Ente pubblicatore | Anno di riferimento | Ultimo aggiornamento |
ISTITUTO COMPRENSIVO IC "PARCO DELLA VITTORIA" | 2017 | 2017-01-31 |
C.I.G. | Oggetto | Scelta Contraente | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Importo liquidato | Partecipanti | Data Inizio | Data Ultimazione |
2F31C975EF | Fattura n. 2/39 del 15/12/2016 per inteventi per piccoli adattamenti edilizi | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | BFFLNZ96M31H501M BUFFOLINO LORENZO | 800.00 | 0.00 |
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2016-12-20 | |
50037232D8 | SALDO FATT. N.00072 DEL 30/09/2014 | 01-PROCEDURA APERTA | 01617950249 SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A. | 576412.07 | 576412.07 |
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2016-02-18 | 2017-01-27 |
5633338992 | Fattura n. V1/0014490 del 31/03/2014 per servizio di pulizia mese di Marzo 2014 scuola primaria "G. Leopardi" | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02884150588 CNS - Consorzio Nazionale Servizi (in RTI) 06322921005 Consorzio autoservizi Salario | 98427.43 | 98427.43 |
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2016-02-12 | 2017-01-26 |
6742338155 | RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE - Regolarizzazione provvisorio in uscita n.6 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. - D.C.G.C./SCA | 21.15 | 21.15 |
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2016-08-31 | |
6747104E58 | Fattura n. 261/PA del 06/12/2016 per fornitura Biblioteca Crossmediale | 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 01680360763 APOLAB SCINTIFIC S.r.l. | 16826.00 | 0.00 |
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2016-12-12 | |
87153D906 | Fattura n. 434 del 05/02/2016 per Noleggio fotocoipiatrici amministrazioni e sedi Mordini e Col di Lana | 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 04182301004 GARMAN GRECIA S.R.L. | 1182.00 | 1182.00 |
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2016-02-12 | |
EENTE | IRPEF su compenso Angiolini per formazione Progetto "Labirinti per non perdersi" | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI | 00000000003 Tesoreria Provinciale dello Stato | 10.14 | 10.14 |
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2016-07-18 | |
NAF191A8CE | Fattura n.4E del 25/03/2016 per Acconto Campo scuola Monterufeno classe IB Mordini 13-15/04/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01605000569 L'APE REGINA SOC COOP A R.L. | 987.00 | 987.00 |
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2016-04-01 | |
Z001B2145E | Fattura n. 20161368 del 16/09/2016 per acquisto materiale di pulizia sede Via Mordini | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05143491008 Raines s.r.l | 1857.80 | 1857.80 |
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2016-09-22 | |
Z0219CE2FE | Fattura n. 2016 17/F del 10/05/2016 per acquisto Libri tutorind DSA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 07574540154 IL MELOGRANO Soc. Coop sociale | 204.00 | 204.00 |
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2016-05-11 | |
Z021C65D78 | Fattura n. 731/99/2016 del 16/12/2016 per servizio di agenzia campo scuola Berlino classi III H-I Col di Lana | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 09810351008 PRIMATOUR ITALIA S.R.L. | 8347.50 | 8347.50 |
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2016-12-23 | 2017-01-26 |
Z0418DEAE1 | Contributo organizzativo per visita Astrolab giorno 18/03/2016 classi II H e III N Col di Lana | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09992931007 ASSOCIAZIONE CULTURALE ESTRELLAS Y PLANETAS | 240.00 | 240.00 |
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2016-03-07 | |
Z0A1848863 | Fattura n. PAE0040843 del 31/12/2015 per ADSL Amminitrazione Via Mordini e Casetta Rossa gen./feb. 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12878470157 FASTWEB S.P.A. | 1583.95 | 1583.95 |
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2016-01-29 | 2017-01-26 |
Z0C19B5994 | Fattura n. 37A/PA del 11/05/2016 per visite didattiche premio "settimana della cultura scientifica" classi I e II L Col di Lana | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 03795051006 Soc. Coop. Soc. Myosotis m.m. | 200.00 | 200.00 |
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2016-05-24 | |
Z0F1758747 | Fattura n.4/2016 del 08/06/2016 per sportello di counseling psicologico clinico a.s. 2015/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | VLVMRZ75D10F943O VALVO MAURIZIO | 4020.00 | 4020.00 |
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2016-06-16 | |
Z1218E6C27 | Fattura n. 31/E del 11/03/2016 per spettacolo scientifico "i Fulmini di Zeus" cassi IV B-C-D- Leopardi del 10/03/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MNCRRT50C22H501V ROBERTO MANCINI | 427.87 | 427.87 |
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2016-04-19 | |
Z121B27D3A | Fattura n. 1861 del 24/10/2016 per acquisto registri verbali consigli di classe | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 284.50 | 284.50 |
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2016-10-25 | |
Z1617FC013 | Fattura n. 53 del 08/03/2016 per campo scuola classe I L Col di Lana 10-12/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01462690551 ASS. CENCI CASA-LABORATORIO | 3694.09 | 3694.09 |
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2016-03-14 | |
Z17153E018 | Fattura n. 013-087426 del 10/09/2015 per acquisto materiale inerente progetto Sapere i sapori | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05602710963 LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. | 392.02 | 392.02 |
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2016-08-31 | |
Z1717705DB | Fattura n. 25PA del 16/12/2015 per visita Palazzo delle Esposizioni del 07/01/2016 classe III M Col di Lana | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97152030587 AZIENDA SPECIALE PALAEXPO | 80.00 | 80.00 |
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2016-02-01 | |
Z17188FE37 | Fattura n. 10/PA 18/02/2016 per visita didattica Vittoriano 19/02/2016 classi IV B-C-D Leopardi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11569231001 GESTIONE GRANDI EVENTI S.R.L. | 427.50 | 427.50 |
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2016-02-19 | |
Z171981543 | Fattura n. E87/16 del 13/05/2016 per servizio di agenzia Campo scuola Milano classe III F 09-11/05/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 07253010586 LE BATEAU IVRE - SOFT TRAVEL SRL | 4752.00 | 4752.00 |
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2016-05-19 | |
Z181A1941D | Fattura n. 64 del 01/06/2016 per laboratori scientifici classi I e II L Col di Lana | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97163000587 CLIMAX p.s.c.a r.l. Onlus | 342.00 | 342.00 |
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2016-06-08 | |
Z1A1965FCD | Fattura n. 20163SP00009 del 13/04/2016 per biglietti spettacolo teatrale del 15/04/2016 classi III A-B Leopardi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00448590588 Fondazione Teatro dell'Opera di Roma | 490.91 | 490.91 |
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2016-05-31 | |
Z1A1C68350 | Fattura n. 2016047 del 22/11/2016 per lezioni frontali con alunni scuola primaria a.s. 2015/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 97475340580 IN ENGLISH | 1952.50 | 1952.50 |
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2016-12-07 | |
Z1C1CDE14B | Fattura n. FATTPA 1_17 del 11/01/2017 per visita laboratoriale classe III N del 19/01/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 03037390485 C.S.C. SIGMA SOC. COOP.A R.L. | 72.00 | 72.00 |
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2017-01-26 | |
Z1D1897F4B | Fattura n. 7E/2016 del 29/02/2016 per trasporto visita d'istruzione classi IV Leopardi 19/02/2016 e 24/02/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CSRNTN59E12H501Y ANTONIO CASERTANO | 720.00 | 720.00 |
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2016-03-14 | |
Z1F1828E3E | Fattura n. 18/E/2016 del 15/02/2016 per trasporto uscita didattica Moschea di Roma il 10/02/2016 classi Col di Lana | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 07672820581 GREENTOUR INTERNATIONAL SAS | 380.00 | 380.00 |
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2016-03-14 | |
Z201B5A8E8 | Fattura n. 1911 del 27/10/2016 per fornitura materiale settimana della scienza scuola Primaria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 465.89 | 465.89 |
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2016-11-02 | |
Z2117241E8 | Fattura n. 836 del 06/06/2016 per laboratorio teatrale in francese a.s. 2015/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12342861007 Mater Lingua s.r.l. | 4500.00 | 4500.00 |
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2016-07-05 | |
Z231AAD3F8 | Fattura n. 216030 del 19/07/2016 per intervento rete LAN Col di Lana | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09226921006 SATLAB S.A.S. | 225.00 | 225.00 |
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2016-07-20 | |
Z2419AD7C3 | Fattura n. 226 del 20/05/2016 per trasporto parco della musica classi III Leopardi del 13/05/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 07119341001 ROSSI BUS S.p.a. | 800.00 | 800.00 |
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2016-05-24 | |
Z251BD8F00 | Fattura n. 0000062/06 del 08/11/2016 per acconto viaggio d'Istruzione Vienna 20/01/2016 IIIE Via Mordini | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00395560584 DEUTSCHES REISENBURO S.r.l. | 2045.00 | 2045.00 |
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2016-11-18 | |
Z251BD8FOO | Fattura n. 66/06 del 01/12/2016 per saldo volo Vienna classe III E Mordini 22/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00395560584 DEUTSCHES REISENBURO S.r.l. | 2044.00 | 2044.00 |
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2016-12-07 | |
Z261793BB5 | Fattura n. FATTPA 8_15 del 23/12/2015 per spettacolo di matematica del 22/12/2015 classi II D-E e III D-E-P | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97542510587 SPETTACOLI DI MATEMATICA A.P.S. | 481.82 | 481.82 |
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2016-02-01 | |
Z2718761D4 | Fattura n. 11E/2016 del 31/03/2016 per servizio di trasporto uscita didattica classi V Leopardi stadio Farnesina10/03/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CSRNTN59E12H501Y ANTONIO CASERTANO | 360.00 | 360.00 |
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2016-04-08 | |
Z271CB1498 | Fattura n. 27PA del 23/12/2016 per visita Museo del 09/02/2017 classi I e II H Col di Lana | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97152030587 AZIENDA SPECIALE PALAEXPO | 160.00 | 160.00 |
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2016-12-23 | 2017-01-26 |
Z281A7E742 | /Fattura n. 2016 117 del 06/07/2016 per sportello dislessia a.s. 2016/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04344650371 A.I.D. Associazione Italiana Dislessia | 1220.00 | 1220.00 |
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2016-07-07 | |
Z281BA7E74 | Fattura n. 690 del 14/11/2016 per servizio di trasporto uscita didattica "Napoli e Pozzuoli" del 03.11.2016 classe III D- O | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 07119341001 ROSSI BUS S.p.a. | 600.00 | 600.00 |
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2016-11-28 | |
Z281BEEED1 | Fattura n. 8101008243 del 21/12/2016 per biglietti viaggio a Firenze classe III F-M Col di Lana del 15/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05403151003 TRENITALIA S.P.A. | 1251.18 | 1251.18 |
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2016-12-22 | |
Z291C6545F | Fattura n. 8101008118 del 20/12/2016 per biglietti viaggio a Firenze classe II M Col di Lana del 19/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05403151003 TRENITALIA S.P.A. | 662.73 | 662.73 |
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2016-12-22 | |
Z2A1C2A087 | Fattura n. 16-1327 del 27/12/2016 per acquisto calendari progetto fotografia | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 12509101007 PAGE SERVICE S.r.l. | 608.52 | 608.52 |
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2016-12-23 | 2017-01-26 |
Z2B186864D | Fattura n. 2016461 del 07/03/2016 per integrazione materiale di pulizia Col di Lana | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05143491008 Raines s.r.l | 484.60 | 484.60 |
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2016-03-15 | |
Z2B197E9A1 | Fattura n. 28/E/2016 del 11/05/2016 per servizio di trasporto uscita didattica Canale Monterano del 05/05/2016 classe IIE Mordini | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 07672820581 GREENTOUR INTERNATIONAL SAS | 450.00 | 450.00 |
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2016-05-19 | |
Z2F1925C0C | Fattura n. 11PA del 06/04/2016 per visita didattica VB Leopardi 07/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97152030587 AZIENDA SPECIALE PALAEXPO | 70.00 | 70.00 |
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2016-04-08 | |
Z311AA902B | Fattura n. 1/PA del 15/07/2016 per compenso formazione Progetto "Labirinti per non perdersi" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RNCCLD82L55H501U RONCHETTI CLAUDIA | 90.16 | 90.16 |
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2016-07-18 | |
Z311B39722 | Fattura n. 2016039 del 21/09/2016 per acquisto supporti CPU con rotelle segreteria | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 09226921006 SATLAB S.A.S. | 150.00 | 150.00 |
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2016-09-28 | |
Z321925ED1 | Fattura n. 8PA del 29/03/2016 per visita didattica scuderie del Quirinale classe VB 12/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97152030587 AZIENDA SPECIALE PALAEXPO | 70.00 | 70.00 |
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2016-04-01 | |
Z321B17061 | Fattura n. 1507 del 08/09/2016 per fornitura registri consigli di classe scuola media | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 141.00 | 141.00 |
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2016-09-15 | |
Z331B2E82B | Fattura n. 20161369 del 16/09/2016 per acquisto materiale di pulizia sede Via Col di Lana | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05143491008 Raines s.r.l | 1858.40 | 1858.40 |
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2016-09-22 | |
Z3418298CE | Fattura n. FATTPA 3_16 del 15/02/2016 per trasporto Orte/Casa Cenci classe I L Col di lana dal 10-12/02/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00767900558 EUROBUS G.T. CONSORZIO | 218.18 | 218.18 |
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2016-02-16 | |
Z3419017FA | Fattura n. 60/EL del 21/03/2016 per Visita GNAM giorno 23/03/2016 classe III E Mordini | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03174750277 Societā cooperativa culture | 160.00 | 160.00 |
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2016-03-22 | |
Z35184458A | Fattura n. 2016009 del 03/02/2016 per fornitura materiale informatico | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09226921006 SATLAB S.A.S. | 124.00 | 124.00 |
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2016-02-08 | |
Z361C30DA7 | Fattura n. 8101008490 del 22/12/2016 per biglietti viaggio firenze classi II H-Q del 02/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05403151003 TRENITALIA S.P.A. | 1153.64 | 1153.64 |
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2016-12-23 | 2017-01-26 |
Z371720C07 | Fattura n. 21-2015 del 19/11/2015 per spettacolo teatrale del 18/11/2015 classi I Leopardi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08957771002 ETERNAL CITY FILMS SRL | 654.57 | 654.57 |
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2016-02-01 | |
Z3D19D20FA | Fattura n. 910 del 12/05/2016 per acquisto materiale di cancelleria per esami | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 175.31 | 175.31 |
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2016-05-19 | |
Z3E1C050D0 | Fattura n. 2685E del 02/12/2016 per acquisto licenza d'uso software gesionale anno 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL | 2650.00 | 2650.00 |
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2016-12-07 | |
Z4218AFDD8 | Fattura n. 2E/2016 del 24/02/2016 per settimana intensiva di tedesco classe II B Mordini | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04963161007 OESTERREICH Institut Roma srl | 2702.00 | 2702.00 |
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2016-03-04 | |
Z43192C863 | Fattura n. 00041/P5 21/09/2016 per Viaggio d'Istruzione a Trieste 19-22/04/2016 classe IIIH Col di Lana | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 03795120108 LAB TRAVEL S.r.l. | 5000.00 | 5000.00 |
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2016-09-28 | |
Z4418D7EA1 | Fattura n. 16008 del 16/03/2016 per campo scuola Perugia classi IV C- D Leopardi 16-18/03/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 07211981001 VIAGGINATURA s.r.l. | 6739.00 | 6739.00 |
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2016-04-05 | |
Z441928CD9 | Fattura n. 2016016 del 25/03/2016 per intervento riparazione tablet cl@sse 2.0 alunno Palmieri | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09226921006 SATLAB S.A.S. | 80.00 | 80.00 |
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2016-04-01 | |
Z441BE72FB | Fattura n. FATTPA29_16 del 08/11/2016 per visita Palazzo Strozzi Firenze classi III M-F del 15/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03037390485 C.S.C. SIGMA SOC.COOP. A R.L. | 264.00 | 264.00 |
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2016-11-10 | |
Z4617FBD53 | Fattura n. 2/PA del 21/01/2016 per laboratori didattici classe I L Col di Lana del 21/01/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03795051006 Cooperativa Myosotis | 140.00 | 140.00 |
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2016-02-01 | |
Z4C190BE43 | Fattura n. 18/FE del 04/04/2016 per spettacolo teatrale Brancaccio classi I Leopardi 06/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97715850588 A.T.C. SALTIMBANCO | 801.00 | 801.00 |
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2016-04-12 | |
Z4C1A3D0FF | Fattura n.93/2016 del 10/06/2016 per stampe premio streghetta | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07823750588 DIGITEK | 265.00 | 265.00 |
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2016-06-11 | |
Z4D1A6ACB2 | Nota sostitutiva di fattura 2016-5 del 25/05/2016 per realizzazione percorsi laboratoriali progetto CineAmando 2015-2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97766500587 Associazione Culturale OVER US | 2700.00 | 2700.00 |
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2016-06-25 | |
Z4F184E485 | Fattura n. PA 76/16 del 15/02/2016 per trasporto classi Scuola Primaria spettacolo teatrale del 09/02/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06322921005 Consorzio autoservizi Salario | 1109.09 | 1109.09 |
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2016-03-14 | |
Z5017BODF7 | Fattura n. FATTPA 7_15 del 23/12/2015 per spettacolo di matematica del 21/12/2015 classi III N-O-A-M-C-H-I-F | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97542510587 SPETTACOLI DI MATEMATICA A.P.S. | 936.36 | 936.36 |
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2016-02-01 | |
Z501967633 | Fattura n. FATTPA13_16 del 15/04/2016 per visita didattica e laboratorio "Da Kandinsky a Pollock" del 20/04/2016 classi I II M Col di Lana | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03037390485 C.S.C. SIGMA SOC.COOP. A R.L. | 144.00 | 144.00 |
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2016-04-19 | |
Z521CC3994 | Fattura n.19PA del 18/01/2016 per servizio di trasporto uscita didattica meseo di zoologia classi II Leopardi del 17-20/01/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO | 504.55 | 504.55 |
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2017-01-26 | 2017-01-27 |
Z541900C03 | Fattura n. 43/EL del 26/04/2016 per soggiorno a Bolzano classe II O Mordini 19-22/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 90004760212 Jugendhaus Kassianeum | 1601.75 | 1601.75 |
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2016-04-27 | |
Z541B13ABC | Fattura n. 3 del 09/09/2016 per attivitā progetto teatro scuola media a.s. 2015/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 97380160586 IL BAULE DEI SOGNI | 5729.56 | 5729.56 |
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2016-09-15 | |
Z551C8BF24 | Fattura n. 65 del 16/12/2016 per attivitā laboratoriale di lettura classi II Leopardi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11592031006 OTTIMOMASSIMO S.r.l. | 282.79 | 282.79 |
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2017-01-26 | |
Z551C9767D | Fattura n. 04 del 19/12/2016 per spettacolo teatrale Teatro ghione classi I-II-III M IIF Col di Lana del 21/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07577571008 VELA CLASSICA S.R.L. | 990.91 | 990.91 |
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2016-12-23 | 2017-01-26 |
Z5618E97F9 | Fattura n. 230/1 del 19/02/2016 per soggiorno a Vienna casse III E Mordini periodo 15-19/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00000000000 BUNDESMINISTERIUM FUR BILDUNG, WISSENSCHAFT UND KU | 5893.60 | 5893.60 |
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2016-03-09 | |
Z571B7ED76 | Fattura n. 8101007693 del 30/11/2016 per viaggio Giglio classe II E Mordini | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05403151003 TRENITALIA S.P.A. | 212.41 | 212.41 |
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2016-12-06 | |
Z5A1B5A7DF | Fattura n. 2016 1515 del 04/10/2016 per fornitura materiale di pulizia scuola Leopardi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 Raines s.r.l | 935.30 | 935.30 |
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2016-10-06 | |
Z5B196978F | Fattura n. 261 del 22/06/2016 per visita museo archeologico del 19/04/2016classe II O Mordini | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 94085430216 AZIENDA MUSEI PROVINCIALI | 158.00 | 158.00 |
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2016-06-30 | |
Z5D1B4A0EF | Fattura n. 2651 del 05/10/2016 per abbonamento annuale rivista Notizie della scuola | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00659430631 TECNODID S.RL. | 110.00 | 110.00 |
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2016-10-06 | |
Z6018B0EC1 | Fattura n. 2 del 25/02/2015 per laboratorio di Astronomia del 15/02/2015 classi I H e III N Col di Lana | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04971241007 Associazione Tuscolana di Astronomia | 240.00 | 240.00 |
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2016-03-04 | |
Z601C05418 | Fattura n. 25/FE del 22/11/2016 Per spettacolo teatrale Sala Umberto 23/11/2016 III A-C-E-O Mordini | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97715850588 A.T.C. SALTIMBANCO | 945.00 | 945.00 |
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2016-12-01 | |
Z611789B20 | Fattura n. 27PA del 16/12/2015 per visita Palazzo delle Esposizioni del 15/12/2015 classe II M Col di Lana | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97152030587 AZIENDA SPECIALE PALAEXPO | 80.00 | 80.00 |
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2016-02-01 | |
Z6119679CD | Fattura n. 07E/2016 del 13/05/2016 per esame certificazione linguistica i tedesco Kid1 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04963161007 OESTERREICH Institut Roma srl | 2145.00 | 2145.00 |
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2016-05-19 | |
Z611A6AD2F | Fattura n. 4 del 28/06/2016 per servizio di service audio festa del libro e concerto di fine anno | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08545411004 REAL SOUND SERVICE | 1000.00 | 1000.00 |
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2016-07-20 | |
Z63193FD09 | Fattura n. 8716124570 del 16/05/2016 per spedizioni postali mese di febbraio 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01114601006 Poste Italiane SPA gestione anticipi e depositi 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. - D.C.G.C./SCA | 263.72 | 263.72 |
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2016-05-19 | 2017-01-27 |
Z651A34C82 | Fattura n.74 del 10/06/2016 per spettacolo teatro in tedesco II E Mordini | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03584950582 LA BILANCIA SOC. COOP. A.R.L. | 600.00 | 600.00 |
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2016-06-11 | |
Z671C52282 | Fattura n. 26PA del 07/12/2016 per visita laboratorio Palazo delle Esposizione classi I F IIIM Col di Lana15/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97152030587 AZIENDA SPECIALE PALAEXPO | 160.00 | 160.00 |
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2016-12-13 | |
Z6A18E58BB | Fattura n. 001/Fatture PA del 16/03/2016 per visita mostra Leonardo classi II C - M Secondaria 11/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09996321007 GENIUS S.R.L. | 369.00 | 369.00 |
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2016-03-23 | |
Z6A19EA88C | Fattura n. 2 del 15/06/2016 per uscita didattica Storia dell'Architettura Barocca classe II B Mordini 27/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DSMRLL61L59F839N DE SIMONE ORNELLA | 100.00 | 100.00 |
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2016-06-30 | |
Z6B182A0C4 | Fattura n. 57 del 15/03/2016 per soggiorno 3-5/02/2016 classe I H Col di Lana | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01462690551 ASS. CENCI CASA-LABORATORIO | 3830.91 | 3830.91 |
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2016-03-23 | |
Z6C1BFADB5 | Fattura n. 850 del 21/12/2016 per visita musei Bolzano classi IIB-O Mordini | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 94085430216 AZIENDA MUSEI PROVINCIALI | 206.00 | 206.00 |
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2016-12-23 | 2017-01-26 |
Z6D19ED675 | Fattura n. 76 del 06/07/2016 per Campo scuola classe I E Mordini 23-25/05/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01462690551 ASS. CENCI CASA-LABORATORIO | 3804.85 | 3804.85 |
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2016-07-07 | |
Z6E1C2646B | Fattura n. 114/EL del 29/11/2016 per soggiorno Bolzano classi II B-O Mordini dal 28/11 al 01/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 90004760212 Jugendhaus Kassianeum | 3413.55 | 3413.55 |
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2016-12-07 | |
Z711AAA652 | Fattura n. 1/PA del 18/07/2016 per compenso formazione Progetto "Labirinti per non perdersi" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GTRDNL75E43H501I GUITARRINI DANIELA | 90.16 | 90.16 |
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2016-07-18 | |
Z721A904E9 | Fattura n. 1379 del 19/07/2016 per fornitura cartelline alunni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 200.10 | 200.10 |
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2016-07-20 | |
Z731B7ED2A | Fattura n. 164/PA del 13/10/2016 per trasporto campo scuola Isola del Giglio classe II E Mordini 12-14/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08403070587 VELI TOUR SRL | 500.00 | 500.00 |
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2016-10-25 | |
Z731C19CC5 | Fattura n. FATTPA 32_16 del 24/11/2016 per visita Palazzo Strozzi Firenze uscita classi IIH-Q Col di Lana 02/12/206 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03037390485 C.S.C. SIGMA SOC.COOP. A R.L. | 264.00 | 264.00 |
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2016-11-25 | |
Z741744865 | Trasporto per uscita didattica S.Paolo fuori le Mura classi II N-M Col di Lana 10/12/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CSRNTN59E12H501Y ANTONIO CASERTANO | 241.82 | 241.82 |
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2016-02-01 | |
Z781B4F5AB | Fattura n. 02122/16 del 18/10/2016 per abbonamento ricųviste Amministrare e Dirigere la scuola | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07009890018 EURO EDIZIONI TORINO S.r.l. | 140.00 | 140.00 |
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2016-10-25 | |
Z7918652C5 | Fattura n. 2016011 del 09/02/2016 per acquisto licenze antivirus amministrazione | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 09226921006 SATLAB S.A.S. | 480.00 | 480.00 |
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2016-02-12 | |
Z791B21B7D | Fattura n. 1574 del 20/09/2016 per acquisto cancelleria amministrazione | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 131.08 | 131.08 |
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2016-09-22 | |
Z7B18703CB | Fattura n. 000001-2016-E del 12/02/2016 per spettacolo teatrale "L'imbroglio di Arlecchino" scuola Leopardi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09036631001 FONDERIA 900SRL | 2072.72 | 2072.72 |
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2016-07-07 | |
Z7B1973C14 | Fattura n. 8101005493 del 31/07/2016 per servizio di trasporto uscita didattica Firenze del 20/04/2016 classi I-II M | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05403151003 TRENITALIA S.P.A. | 1428.00 | 1428.00 |
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2016-08-31 | |
Z7C1B96817 | Fattura n. 595/PA del 30/11/2016 per attivitā campo scuola Bolzano II O - B Mordini 30/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 80012510220 MUSEO DELLE SCIENZE | 459.50 | 459.50 |
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2016-12-22 | |
Z7D192FA56 | Fattura n. 15 31/03/2016 Visita Basilica S. Giovanni classe 2I 30/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05020481007 SOCIETA' COOP.SOCIALE FEMMINILE ARTEINGIOCO ARL | 150.00 | 150.00 |
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2016-04-08 | |
Z831A04FO1 | Fattura n. 1 dl 25/05/2016 per acquisto premi/buoni libro premio "Streghetta" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11434441009 PASSAPAROLA S.R.L. | 1552.50 | 1552.50 |
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2016-05-31 | |
Z831BA158F | Fattura n. 2016047 del 20/10/2016 per riparazioni PC lab. informatica Col di Lana | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09226921006 SATLAB S.A.S. | 530.00 | 530.00 |
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2016-10-25 | |
Z85195F16A | Fattura n. 181 del 10/05/2016 per campo scuola in Liguria classi I - II D Mordini | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 07834570587 SCIPIU' VIAGGI E TURISMO SRL | 6270.00 | 6270.00 |
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2016-05-31 | |
Z851B14705 | Fattura n. 2016035 del 07/09/2016 per sostituzione hard disk PC segreteria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09226921006 SATLAB S.A.S. | 228.00 | 228.00 |
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2016-09-15 | |
Z861B9D3B2 | Fattura n. 4 del 15/10/2016 per soggiorno Isola del Giglio classe II E Mordini 12-14/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01592660532 GIOVANNA RUM SRL | 581.82 | 581.82 |
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2016-11-02 | |
Z8719BF354 | Fattura n. 18/02 del 09/05/2016 per visita guidata ostia antica giorno 19/05/2016 classi V Leopardi | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06388381003 GELMAR NOVAMUSA LAZIO S.C.A.R.L. | 482.00 | 482.00 |
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2016-05-10 | |
Z8B18161EA | Fattura n. 22 del 01/02/2016 per progetto "Cenerentola" scuola Leopardi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97717650580 ASSOCIAZIONE EUROPA INCANTO | 2816.00 | 2816.00 |
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2016-02-08 | |
Z8E1925D24 | Fattura n. 7PA del 29/03/2016 per visita didattica Scuderie del Quirinale classe V D del 07/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97152030587 AZIENDA SPECIALE PALAEXPO | 70.00 | 70.00 |
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2016-04-01 | |
Z901AD2714 | Fatt. n. 013-073216 del 15/07/2016 per acquisto attrezzatura piccola manutenzione | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05602710963 LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. | 43.11 | 43.11 |
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2016-08-31 | |
Z901C15430 | Fattura n. 24 PA del 21/11/2016 per visita laboratorio 24/11/2016 classi IH-IIF col di lana | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97152030587 AZIENDA SPECIALE PALAEXPO | 140.00 | 140.00 |
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2016-11-24 | |
Z9119BE365 | Fattura n. 04/E/2016 del 06/05/2016 per uscita didattica del 14/04/2016 classi II scuola Leopardi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07681510587 CINEMA DEI PICCOLI - S.n.c. di Roberto Fiorenza e | 388.62 | 388.62 |
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2016-05-10 | |
Z9317190C6 | Fattura n. 1726E del 18/03/2016 per acquisto software gestionale amminitrazione anno 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL | 2252.00 | 2252.00 |
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2016-03-23 | |
Z9319BAD07 | Fattura n. 140/EL del 10/05/2016 per visita GNAM del 18/05/2016 classe III B Mordini | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03174750277 Societā cooperativa culture | 160.00 | 160.00 |
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2016-05-11 | |
Z9349AB10C | Fatt. n. 005/2204 del 2704/2016 per visite fiscali 2012 ex IC Via Parco della Vittoria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03519500619 A.S.L. di Caserta | 117.60 | 117.60 |
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2016-05-02 | |
Z9819CF9C6 | Fattura n. 9 del 18/05/2016 per accordature pianoforti | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DLLJGR56T22Z112E DILLOO JAN GORKI THOMAS | 565.00 | 565.00 |
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2016-05-19 | |
Z9E19E982B | Fattura n.FATTPA 11_16 del 31/05/2016 per trasporto Orte FS/Amelia 23-25/05/2016 classe I E Mordini | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00767900558 EUROBUS G.T. CONSORZIO | 218.18 | 218.18 |
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2016-06-16 | |
Z9F1053359 | Fattura n. 355/2016/T per Viaggio d'Istruzione Mantova classe I C Mordini 27-29/04/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04617111002 COMPETITION TRAVEL s.r.l. | 4560.00 | 4560.00 |
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2016-05-02 | |
ZA01BCCC7C | Fattura n. 80101007465 del 22/11/2016 per viaggio a Napoli classe II C Mordini 07/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05403151003 TRENITALIA S.P.A. | 672.00 | 672.00 |
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2016-11-24 | |
ZA1184DF2B | "contributo organizzativo per visita Astrolab" classe VA Leopardi giorno 05/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09992931007 ASSOCIAZIONE CULTURALE ESTRELLAS Y PLANETAS | 120.00 | 120.00 |
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2016-02-01 | |
ZA2189E5D0 | Fattura n. 8A/PA del 23/02/2016 per visita e laboratorio Museo classe I D Mordini giorno 23/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03795051006 Soc. Coop. Soc. Myosotis m.m. | 140.00 | 140.00 |
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2016-03-04 | |
ZA41850B1E | Fattura n. 11/00002 del 22/03/2016 per acquisto lampada proiettore LIM | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 11999011007 EURO INFORMATICA SERVICE | 328.00 | 328.00 |
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2016-04-01 | |
ZA419B9337 | Fattura n. 98/E/2016 del 27/05/2016 per serviizo di trasporto uscita didattica Ostia del 26/05/2016 classe I G Col di lana | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 07672820581 GREENTOUR INTERNATIONAL SAS | 350.00 | 350.00 |
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2016-05-31 | |
ZA5188FA54 | Fattura n. 7A/PA del 19/02/2016 per laboratori di scienze del 19/02/2016 classi I E e B Mordini | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03795051006 Soc. Coop. Soc. Myosotis m.m. | 100.00 | 100.00 |
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2016-03-14 | |
ZA618FF7F4 | Fattura n. 200016 del 06/04/2016 per esami certificazioni linguistiche inglese a.s. 2015/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04693151005 LANGUAGE srl | 5973.00 | 5973.00 |
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2016-04-12 | |
ZAB18E1202 | Fattura n. 8101003259 del 27/04/2016 per biglietti trasporto campo scuola classe I P Col di Lana Oriolo 14-16/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05403151003 TRENITALIA S.P.A. | 136.55 | 136.55 |
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2016-04-28 | |
ZAE17224BE | Polizza multirischi scuola sezione elettronica ad impiego mobile a.s. 2016/2017 contratto triennale | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00565010592 Benacquista Assicurazioni S.N.C. | 500.00 | 500.00 |
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2016-11-16 | |
ZAE17BE38D | Fattura n. 28PA del 23/12/2015 per visita Palazzo delle Esposizioni del 12/01/2016 classe II F Col di Lana | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97152030587 AZIENDA SPECIALE PALAEXPO | 80.00 | 80.00 |
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2016-02-01 | |
ZAE1963941 | Fattura n. 18PA dl 20/04/2016 per visita palazzo delle esposizioni classe I E Mordini del 27/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97152030587 AZIENDA SPECIALE PALAEXPO | 80.00 | 80.00 |
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2016-04-21 | |
ZAE1967CE8 | Fattura n. 45/E del 16/05/2016 per uscita Picnic della scienza classi I A-B Mordini | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MNCRRT50C22H501V ROBERTO MANCINI | 602.46 | 602.46 |
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2016-06-08 | |
ZAE1C827A0 | Rechnung 16AC0773 del 13/12/2016 1. Rate Schulwoche in Innsbruck Februar 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 64824088000 EDUCOM gmbH | 1891.20 | 1891.20 |
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2016-12-21 | |
ZAF191A8CE | Fattura n. 12E del 19/04/2016 per campo scuola a Monte Rufeno 13-15/04/2016 classe I B Mordini | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01605000569 L'APE REGINA SOC COOP A R.L. | 3758.00 | 3758.00 |
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2016-04-21 | |
ZAF1931299 | Fattura n.170 del 30/04/2016 per servizio di trasporto uscita didattica Scuderie del Quirinale 07-12/04/2016 classi V Leopardi | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 07119341001 ROSSI BUS S.p.a. | 500.00 | 500.00 |
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2016-05-10 | |
ZAF1BB4E6C | Fattura n. 022E del 25/10/2016 Visita didattica solfatare classi III D- III O Mordini 03/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05164761214 IL PORTALE DEI PARCHI S.r.l. | 839.00 | 839.00 |
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2016-10-27 | |
ZB118E8C39 | Biglietti per attivitā Auditorium Parco della Musica del 18/03/2016 classe II M col di Lana | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97604010583 ALT ACADEMY - Accademia Internazionale | 84.00 | 84.00 |
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2016-03-15 | |
ZB31C2A032 | Fattura n. 2016055 del 02/12/2016 per intervento tecnico notebook | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09226921006 SATLAB S.A.S. | 108.00 | 108.00 |
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2016-12-06 | |
ZB417B67AB | Fattura n. 02/E del 13/01/2016 per servizio di trasporto uscita didattica Centrale del Latte gg. 11-12/01/2016 classi II Leopardi | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CSRNTN59E12H501Y ANTONIO CASERTANO | 400.00 | 400.00 |
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2016-02-01 | |
ZB418BB19 | Fattura n. 2016454 del 04/03/2016 per reintegro materiale di pulizia Via Mordini | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05143491008 Raines s.r.l | 222.90 | 222.90 |
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2016-03-15 | |
ZB41C844B2 | Fatt.n. 61A/PA del 16/12/2016 per visita didattica classe I L Col di Lana del 16/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03795051006 Soc. Coop. Soc. Myosotis m.m. | 140.00 | 140.00 |
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2016-12-22 | |
ZB81981D5C | Fattura n. 106/PA del 27/04/2016 per servizio di trasporto uscita didattica clase 1E Leopardi giorno 27/04/2016 Palazzo delle esposizioni | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 08403070587 VELI TOUR SRL | 240.00 | 240.00 |
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2016-05-02 | |
ZBA1840F2F | Fattura n. FATTPA 2_16 del 15/02/2016 per trasporto Orte/Casa Cenci classe I H Col di lana dal 03-05/02/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00767900558 EUROBUS G.T. CONSORZIO | 218.18 | 218.18 |
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2016-02-16 | |
ZBA1B5B405 | Fattura n. 013-097473 del 17/09/2016 per acquisto materiale piccola manutenzione | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05602710963 LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. | 536.03 | 536.03 |
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2016-09-28 | |
ZBC18A7907 | Iscrizione D.S.G.A. seminario informativo/formativo:il Pon 2014/2020 giorno 02/03/2016 Liceo Tasso | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97520580586 A.D.I.S.-Ass. di Direttori Istituzioni Scolastiche | 10.00 | 10.00 |
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2016-02-23 | |
ZBC1B91C32 | Fattura n. 4 del 21/10/2016 per campo scuola Giglio classe II E 12-14/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10413910588 ALTRIMONTI DI PAOLO MONTI | 3747.25 | 3747.25 |
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2016-11-03 | |
ZBD18A94C0 | Fattura n. 8A del 03/03/2016 per Visita didattica Palazzo Cipolla classi III Primaria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03367221201 SENZA TITOLO S.R.L. | 320.00 | 320.00 |
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2016-03-23 | |
ZBD1C662C5 | Fattura n. 68/06 del 07/12/2016 per acconto viaggio campo scuola Kassel IIIB Mordini | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00395560584 DEUTSCHES REISENBURO S.r.l. | 1300.00 | 1300.00 |
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2016-12-13 | |
ZBE172F191 | Fattura n. 01/10 del 02/12/2015 per Acconto Viaggio a Vienna classe III E Mordini | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 12080011005 FENICE TOUR OPERATOR S.R.L. | 2208.00 | 2208.00 |
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2016-02-18 | |
ZBF1BB3552 | Fattura n. 691 del 14/11/2016 per servizio di trasporto uscita didattica "Mondo digitale" del 26.10.2016-09.11.2016 classe II O | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 07119341001 ROSSI BUS S.p.a. | 400.00 | 400.00 |
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2016-11-28 | |
ZC01859EDF | Fattura n. 2016010 del 09/02/2016 per acquisto attrezzature informatiche n. 18 mouse | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09226921006 SATLAB S.A.S. | 117.00 | 117.00 |
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2016-02-12 | |
ZC318C991D | Fattura n. 2016453 del 04/03/2016 per fornitura materiale igienico Leopardi | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05143491008 Raines s.r.l | 43.20 | 43.20 |
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2016-03-15 | |
ZC418CDEFF | Fattura n. 67/PA del 04/03/2016 per ingresso planetario gonfiabile classe III E Mordini 11/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05625051007 ZETEMA PROGETTO CULTURA | 112.00 | 112.00 |
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2016-04-01 | |
ZC81C19062 | Fattura n. 25 PA del 21/11/2016 per visita laboratorio 07/12/2016 classi IM-IIIF col di lana | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97152030587 AZIENDA SPECIALE PALAEXPO | 160.00 | 160.00 |
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2016-11-24 | |
ZC918AE280 | Fattura n. 25P del 09/03/2016 per esami DELF a.s. 2015/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 80429490586 AMBASCIATA DI FRANCIA PRESSO SANTA SEDE INSTITUT F | 1295.00 | 1295.00 |
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2016-03-14 | |
ZCD191E0EF | Fattura n. 8W00181591 del 08/03/2016 per servizio ADSL linea 0635420849 Leopardi I Bim. 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 TELECOM ITALIA SPA | 1093.81 | 1093.81 |
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2016-03-23 | 2017-01-27 |
ZD01844B04 | Fattura n. 183 del 03/02/2016 per acquisto materiale di cancelleria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 23.61 | 23.61 |
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2016-02-08 | |
ZD018E1714 | Fattura n. FATTPA 5_16 del 18/03/2016 per soggiorno classi I I-R Col di Lana Oriolo Romano 14-16/03/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 03904821000 Associazione Cemea Del Lazio | 4374.98 | 4374.98 |
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2016-03-23 | |
ZD2196CD34 | Fattura n. 252 del 25/05/2016 per servizio di trasporto uscita didattica Ostia il 15/05/2016 classi V Leopardi | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 07119341001 ROSSI BUS S.p.a. | 900.00 | 900.00 |
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2016-05-31 | |
ZD21B26676 | Fattura n. 2016PA0011024 del 30/09/2016 per acquisto dominio sito | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01573850516 ARUBA SPA | 85.14 | 85.14 |
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2016-10-25 | |
ZD4191D70E | Fattura n. 11A del 24/03/2016 per Visita Guidata Palazzo Cipolla classe I F Col di Lana del 01/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03367221201 SENZA TITOLO S.R.L. | 80.00 | 80.00 |
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2016-03-31 | |
ZD51C51DD7 | Fattura n. FATTPA 38_16 del 05/12/2016 per visita Palazzo Strozzi (FI) classe II M Col di Lana 19/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03037390485 C.S.C. SIGMA SOC.COOP. A R.L. | 132.00 | 132.00 |
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2016-12-06 | |
ZD618A4B17 | Fattura n. 112 del 31/03/2016 per trasposto palazzo Cipolla classi III scuola Leopardi 11 e 18/03/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 07119341001 ROSSI BUS S.p.a. | 550.00 | 550.00 |
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2016-04-12 | |
ZD6193C9AC | Fattura n. 8101003957 del 19/05/2016 per viaggio Orvieto III C Mordini 06/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05403151003 TRENITALIA S.P.A. | 141.82 | 141.82 |
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2016-05-24 | |
ZD81772A30 | Fattura n. 26PA del 16/12/2015 per visita Palazzo delle Esposizioni del 15/12/2015 classe III F Col di Lana | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97152030587 AZIENDA SPECIALE PALAEXPO | 80.00 | 80.00 |
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2016-02-01 | |
ZD818A77C0 | Iscrizione Dirigente seminario informativo/formativo:il Pon 2014/2020 giorno 02/03/2016 Liceo Tasso | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97520580586 A.D.I.S.-Ass. di Direttori Istituzioni Scolastiche | 10.00 | 10.00 |
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2016-02-23 | |
ZD919158F1 | Fattura n. 169 del 30/04/2016 per servizio di trasporto uscita Teatro Nazionale classi III C-D Leopardi | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 07119341001 ROSSI BUS S.p.a. | 650.00 | 650.00 |
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2016-05-06 | |
ZDA19DB339 | Fattura n. 51 del 13/05/2016 per acquisto striscioni festa del libro 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08301580588 CENTRO COPIE L'ISTANTANEA S.R.L. | 70.00 | 70.00 |
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2016-05-24 | |
ZDE1954D27 | Fattura n. 221 del 18/05/2016 per servizio di trasporto a Todi corso L Col di Lana | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 07119341001 ROSSI BUS S.p.a. | 1200.00 | 1200.00 |
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2016-06-08 | |
ZDF1B90837 | Fattura n. 1853 del 21/10/2016 per acquisto libretti giustifcazioni alunni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 114.50 | 114.50 |
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2016-10-25 | |
ZE218DB305 | Fattura n. FATTPA6_16 del 07/03/2016 per visita Mostra Lego classi I C-M III P Scuola Secondaria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 13127631003 BOX EVENTI ITALIA SRLS | 390.00 | 390.00 |
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2016-03-22 | |
ZE419E6471 | Fattura n. E101/16 del 23/05/2016 per campo scuola Verona 18-20/05/2016 classe II A Mordini | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 07253010586 LE BATEAU IVRE - SOFT TRAVEL SRL | 3938.00 | 3938.00 |
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2016-05-31 | |
ZE91B34A3F | Fattura n. 2/32 del 27/09/2016 per intervento piccola manutenzione elettricista Sede Via Mordini | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BFFLNZ96M31H501M BUFFOLINO LORENZO | 180.00 | 180.00 |
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2016-10-13 | |
ZE91B83721 | Fattura n. 4918_1 del 12/10/2016 per traghetto Porto Santo Stefano/Isola del Giglio campo scuola II E Mordini 12-14/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00069510535 SOC Maregiglio SRL | 465.00 | 465.00 |
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2016-10-13 | |
ZEA1747FBB | Fattura n. 01E/16 del 02/02/2016 perm allestimento n. 12 spazi orto presso scuola "Leopardi" | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | TNZMRA61M05H501H TANZI MAURO | 300.00 | 300.00 |
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2016-02-08 | |
ZEA195ED43 | Fattura n. E86/16 del 12/05/2016 per servizio di agenzia Campo scuola Torino classe III M 09-11/05/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 07253010586 LE BATEAU IVRE - SOFT TRAVEL SRL | 5988.50 | 5988.50 |
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2016-05-19 | |
ZEA1CC170D | Fattura n.1 del 17/01/2017 per visita guidata classe I E Mordini del 26/01/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10587971002 Fondazione Maxxi Museo Naz. delle arti del XXI sec | 120.00 | 120.00 |
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2017-01-26 | |
ZEB1865801 | Fattura n. 2016013 del 03/03/2016 per acqiosto Lim laboratorio di scienze "G. Leopardi" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09226921006 SATLAB S.A.S. | 1580.00 | 1580.00 |
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2016-03-07 | |
ZEB19AB528 | Fatt. n. 005/2205 del 2704/2016 per visite fiscali 2012 ex IC Via Parco della Vittoria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03519500619 A.S.L. di Caserta | 117.60 | 117.60 |
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2016-05-02 | |
ZEC1A48B45 | Fattura n. 2016029 del 18/07/2016 per fornitura switch rete ADSL Col di Lana | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 09226921006 SATLAB S.A.S. | 189.00 | 189.00 |
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2016-07-19 | |
ZF31925DE4 | Fattura n. 9PA del 29/03/2016 per visita didattica scuderie del Quirinale classe VC del 12/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97152030587 AZIENDA SPECIALE PALAEXPO | 70.00 | 70.00 |
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2016-04-01 | |
ZF418842B4 | Fattura n. 61/PA del 08/03/2016 per trasporto uscita didattica a Monto Porzio Catone 02/03/2016 classi III N II H Col di LAna | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00144750783 SIMET SPA | 254.55 | 254.55 |
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2016-03-22 | |
ZF5193CA2F | Fattura n. 8101003963 del 19/05/2016 per viaggio Orvieto I B Mordini 13-15/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05403151003 TRENITALIA S.P.A. | 193.45 | 193.45 |
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2016-05-24 | |
ZF51944D91 | Fattura n. 842_1 del 13/04/2016 per trasporto mezzo amre classe II E Mordini 13-15/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00069510535 SOC Maregiglio SRL | 465.00 | 465.00 |
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2016-04-15 | |
ZF5198E912 | Fattura n. FATTPA 10_16 del 05/05/2016 per attivitā campo scuola Oriolo romano classi 1Q - 1R Col di lana 27-29/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03904821000 Associazione Cemea Del Lazio | 3914.46 | 3914.46 |
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2016-05-11 | |
ZF6197EE57 | Fattura n. 06E/2016 del 27/04/2016 per settimana intensiva di tedesco classe II O Mordini | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04963161007 OESTERREICH Institut Roma srl | 2700.00 | 2700.00 |
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2016-04-28 | |
ZF8197FF8C | Fattura n. 178 del 30/04/2016 per servizio di trasporto uscita Teatro Argentina per spettacolo Europaincanto | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 07119341001 ROSSI BUS S.p.a. | 1200.00 | 1200.00 |
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2016-05-06 | |
ZFE1867574 | Fattura n. 358 del 25/02/2016 per acquisto materiale di cancelleria per amministrazione | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 SAS | 221.00 | 221.00 |
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2016-03-04 |